Lunes, Enero 22, 2018
   
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Auditoria Interna Servicio Departamental de Gestión Social

INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REFERENCIA
FORMATO
Primer Semestre Resumen Ejecutivo N°001-B/15
Primer Semestre Ejecución de Actividades Programadas Primer Semestre - POA de la Gestión 2013
Informe Semestral Ejecución de Actividades Programadas y no Programadas Primer Semestre - POA de la Gestión 2012
Informe Anual Ejecución de Actividades Programadas POA de la Gestión 2011
Informe Semestral Ejecución de Actividades Programadas primer semestre - Poa de la gestión 2011
Informe Anual Ejecución de Actividades Programadas POA Gestion 2012

 

AUDITORIAS ESPECIALES
REFERENCIA
FORMATO
Auditoria Operativa de Gestion del POA y Presupuestos del SEDEGES Gestion 2011,2012 y 2013
Pagos de Viaticos del SEDEGES Gestion 2013
Fondos en Avance del SEDEGES Gestion 2010 y 2011
Contrtacion de bienes y servicios en el programa PAN Gestion 2009
Activos Fijos Extraviados en el SEDEGES GESTION 2010
Adquisicion de alimentos secos (sopas magui en cubitos) para los hogares del sedeges
Gastos Extra Presupuestarios en el hogar Asilo de ancianos "La Sagrada Familia" Gestion 2011
Auditoria Especial por alquiler ene le Hogar Zelada Ingresos No Registrados en el SEDEGES Gestiones 2009, 2010, 2011, y 2012
Adquisición de alimentos secos (sopas magui en cubitos) para los hogares del SEDEGES.
Contratación de bienes y servicios en el SEDEGES, gestión 2010.
Materiales de Construcción Barras Estructurales Adquiridos en el Programa de Atención a la Niñez  Pan Gestión 2006.
Vehículo siniestrado del programa de atención a la niñez PAN gestion 2008
De pago de multas de servicio telefónicos en el sedeges y programa PAN

 

POA
CONTENIDO
FORMATO
Plan Operativo Anual Gestión 2012 – Dirección de Auditoria Interna – SEDEGES
Plan Operativo Anual Gestión 2013 – Dirección de Auditoria Interna – SEDEGES
Plan Operativo Anual Gestión 2014 – Dirección de Auditoria Interna – SEDEGES
Plan Operativo Anual Gestión 2015 – Dirección de Auditoria Interna – SEDEGES
Plan Operativo Anual Gestión 2015 Reformulado – Dirección de Auditoria Interna – SEDEGES

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  • Tata Sabaya

    Tata Sabaya